Zbliża się czas rozliczeń z fiskusem, a Ty nie wiesz, który formularz wybrać? PIT-36 to jeden z częściej składanych dokumentów, ale nie każdy podatnik musi go wypełniać. Niepewność w tym zakresie może prowadzić do niepotrzebnych błędów, a w konsekwencji – do nieprzyjemnych kontaktów z urzędem skarbowym.
W tym artykule wyjaśniamy, kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji PIT-36, w jakim terminie należy to zrobić oraz jakie błędy podatnicy popełniają najczęściej. Podpowiemy również, jak dobra księgowość może ułatwić Ci życie i zapewnić spokój w trakcie rozliczeń.
Kiedy należy złożyć deklarację PIT-36?
Deklarację PIT-36 należy złożyć do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie. To oznacza, że za dochody uzyskane w 2024 roku, deklarację PIT-36 należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2025 roku. Co istotne, termin ten obowiązuje niezależnie od tego, czy składasz zeznanie osobiście, przez pełnomocnika czy elektronicznie.
Warto pamiętać, że złożenie deklaracji po terminie może skutkować nałożeniem kary grzywny. Dlatego dobrze jest nie odkładać rozliczenia na ostatnią chwilę – systemy informatyczne bywają przeciążone, więc sam proces rozliczenia może zająć więcej czasu.
Terminy składania zeznania podatkowego PIT-36
Standardowy termin rozliczenia mija 30 kwietnia, ale w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy ten dzień wypada w weekend, obowiązuje najbliższy dzień roboczy.
Co grozi za spóźnienie z rozliczeniem?
Opóźnienie może skutkować mandatem lub postępowaniem karnym skarbowym. Warto więc działać na czas, a w razie potrzeby skorzystać z pomocy specjalisty.
Kto jest zobowiązany do złożenia PIT-36?
PIT-36 dotyczy przede wszystkim osób uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika – na przykład z działalności gospodarczej lub najmu prywatnego. Dotyczy to również osób, które rozliczają się według skali podatkowej i nie korzystają z formularzy PIT-37 ani PIT-28.
Obowiązek złożenia tej deklaracji mają również podatnicy uzyskujący dochody zagraniczne, o ile podlegają one opodatkowaniu w Polsce. W praktyce oznacza to, że każdy, kto osiąga dochody w sposób „samodzielny”, bez rozliczenia przez pracodawcę, powinien rozważyć formularz PIT-36.
Jakie źródła dochodu zobowiązują do złożenia tej deklaracji?
To m.in. działalność gospodarcza, najem prywatny, działalność nierejestrowana oraz zagraniczne dochody z pracy lub emerytur.
Kiedy nie trzeba wybierać PIT-36, mimo prowadzenia działalności?
Jeśli podatnik wybrał opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym, powinien skorzystać z formularza PIT-28 – nie z PIT-36.
Najczęstsze błędy w rozliczeniu PIT-36 – jak ich uniknąć?
Wypełnienie formularza PIT-36 wymaga dokładności i znajomości przepisów. Jednym z częstych problemów jest wybór niewłaściwego formularza, co skutkuje koniecznością korekty i ponownego składania zeznania. Równie częstym błędem jest nieuwzględnienie wszystkich źródeł dochodu lub nieprawidłowe obliczenie ulg i odliczeń.
Aby tego uniknąć, warto wcześniej przygotować wszystkie dokumenty i ewentualnie skonsultować się z księgowym. System e-deklaracji pozwala na bieżąco weryfikować poprawność danych, ale nie wychwyci wszystkich błędów merytorycznych.
Błędy formalne i ich konsekwencje
- Brak podpisu lub podpis w niewłaściwym miejscu
- Podanie nieaktualnych danych identyfikacyjnych
- Niewłaściwe wpisanie NIP lub PESEL
Nieprawidłowe wskazanie przychodów i ulg
Podatnicy często niepotrzebnie rezygnują z ulg, nieświadomi przysługujących im praw. Inni mylą się w podziale dochodów między współmałżonków.
PIT-36 a dobra księgowość – dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalistów?
Choć rozliczenie PIT-36 można przeprowadzić samodzielnie, coraz więcej osób decyduje się powierzyć to zadanie profesjonalistom. Dobra księgowość to nie tylko wypełnienie formularza – to także czujne śledzenie zmian w przepisach i umiejętność ich właściwej interpretacji.
Z pomocą biura rachunkowego podatnik zyskuje pewność, że deklaracja została złożona poprawnie i terminowo. Co więcej, profesjonalista może wskazać dodatkowe ulgi, z których wcześniej nie korzystaliśmy – co wprost przekłada się na realne oszczędności.
Co zyskujesz dzięki współpracy z biurem rachunkowym?
Spokój, oszczędność czasu, bezpieczeństwo przed ewentualną kontrolą i optymalizację podatkową, której nie da się osiągnąć bez doświadczenia i wiedzy specjalistycznej.
Dobra księgowość to nie tylko rozliczenie, ale także bezpieczeństwo i czas
Korzystanie z usług księgowego pozwala skoncentrować się na prowadzeniu firmy lub codziennych obowiązkach, bez stresu związanego z formalnościami.
Rozliczenia podatkowe w Grodzisku Mazowieckim – skorzystaj z doświadczenia Biura Rachunkowego Lontom
Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub wynajmujesz mieszkanie i nie masz pewności, czy PIT-36 jest dla Ciebie – skonsultuj się z ekspertami. Biuro Rachunkowe Grodzisk Mazowiecki oferuje kompleksową obsługę rozliczeń podatkowych, dostosowaną do Twojej indywidualnej sytuacji.
Nasze doświadczenie pozwala nam dawać skuteczne wsparcie w kontaktach z urzędem skarbowym. Skorzystaj z dobrej księgowości i oddaj swoje rozliczenie w ręce specjalistów. Skontaktuj się z nami już dziś – chętnie pomożemy Ci przejść przez cały proces bez stresu.